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          索  引 號: 111423LL00100/2019-03574 主題分類(lèi): 財政
          發(fā)文機關(guān): 呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 成文日期: 2019年09月30日
          標      題: 呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院
          發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2019年09月30日

            呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年度部門(mén)決算

            第一部分 概  況

            一、部門(mén)職責:呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院主要職能為培養高職、中職學(xué)歷人才,促進(jìn)工業(yè)及其他科技文化發(fā)展。開(kāi)設專(zhuān)業(yè)包括:煤礦開(kāi)采技術(shù)、礦山機電技術(shù)、煤炭深加工與利用、工程測量技術(shù)、有色冶金技術(shù)、建筑室內設計、機械制造與自動(dòng)化、機電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、汽車(chē)檢測與維修技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)、計算機應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)、信息安全與管理、云計算技術(shù)與應用、會(huì )計、旅游管理、智能控制技術(shù)、無(wú)人機應用技術(shù)、釀酒技術(shù)、園林技術(shù)、畜牧獸醫。開(kāi)展工業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)及培訓,積極為區域經(jīng)濟發(fā)展培養各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才。

            二、機構設置:呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院與呂梁市煤炭工業(yè)學(xué)校,兩塊牌子,合署辦公,編制152人,實(shí)有編內人員118人,內設黨政管理機構12個(gè):黨委辦公室、組織人事處、宣傳部、工會(huì )、團委、學(xué)院辦公室、教務(wù)處、招生就業(yè)處、學(xué)生處、保衛處、后勤處、計財處;教學(xué)輔導機構2個(gè):圖書(shū)館、現代職業(yè)教育技術(shù)中心。本部門(mén)為一級預算單位,無(wú)下屬單位。

            第二部分2018年度部門(mén)決算報表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

            六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

            七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

            八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

           ?。ū砀褚?jiàn)附表)

            第三部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

            一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

            2018年預算收入3552.35萬(wàn)元,其中:一般公共預算資金2629.87萬(wàn)元,其他收入922.48萬(wàn)元。

            2018年預算支出2969.81萬(wàn)元,其中:基本支出2599.77萬(wàn)元,項目支出239.32萬(wàn)元。

            2018年政府性基金決算收入0萬(wàn)元,支出0萬(wàn)元。

            二、收入決算情況說(shuō)明

            本年收入合計3552.35萬(wàn)元,其中:財政撥款收入2629.87萬(wàn)元,占比74.03%;上級補助收入0萬(wàn)元,占比0%;其他收入922.48萬(wàn)元,占比25.97%。

            三、支出決算情況說(shuō)明

            本年支出合計2969.81萬(wàn)元,其中:基本支出2599.77萬(wàn)元,占比87.54%;項目支出239.32萬(wàn)元,占比8.06%;其他支出130.72萬(wàn)元,占比4.4%。

            四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

            2018年度財政撥款收入總計2629.87萬(wàn)元、支出總計1976.49萬(wàn)元。

            五、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

           ?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

            2018年度財政撥款支出1976.49萬(wàn)元,占本年支出合計的66.55%。

           ?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

            2018年財政撥款支出1976.49萬(wàn)元,主要用于以下方面:人員工資福利支出和對個(gè)人和家庭補助支出和商品和服務(wù)支出。一般公共預算支出1976.49萬(wàn)元,占100%;政府性基金支出0萬(wàn)元,占0%。

           ?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

            一般公共預算收入1976.49萬(wàn)元,支出1976.49萬(wàn)元,完成預算的100%,政府性基金收入0萬(wàn)元,支出0萬(wàn)元。

            六、財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

            2018年財政撥款基本支出1349.83萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費1349.83萬(wàn)元,主要包括工資福利和對個(gè)人家庭補助支出;商品與服務(wù)支出382.91萬(wàn)元,主要包括辦公費,水電費和取暖費。

            七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

            2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬(wàn)元,比上年增加(減少)0萬(wàn)元,下降0%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬(wàn)元,占比0%,比上年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(cháng)(下降)0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0萬(wàn)元,比上年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(cháng)(下降)0%;公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元,占比0%,比上年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(cháng)(下降)0%。因公出國(境)支出決算費0萬(wàn)元,年初預算0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為0萬(wàn)元,年初預算5萬(wàn)元,未超年初預算。公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元,年初預算5萬(wàn)元。因公出國(境)團數0個(gè),人數0人;公車(chē)保有量3輛;國內接待批次0個(gè),接待人數0人。

            八、其他主要事項情況說(shuō)明

           ?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

            2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元,比2017年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(cháng)(下降)0%,主要原因:呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于事業(yè)單位,無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。。

           ?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

            2018年度,政府采購支出總額187.39萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出187.39萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

           ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

            截至2018年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛3臺。均為其他用車(chē),主要是教師接送用車(chē)。

            2018年末學(xué)校國有資產(chǎn)總計5032.89萬(wàn)元,其中流動(dòng)資產(chǎn)1242.28萬(wàn)元占總資產(chǎn)的25%,非流動(dòng)資產(chǎn)3790.61萬(wàn)元(固定資產(chǎn)凈值3789.18萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)1.43萬(wàn)元),占總資產(chǎn)的75%。

           ?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項目預算的績(jì)效目標等預算績(jì)效情況說(shuō)明

            2018年學(xué)院重點(diǎn)項目為高職學(xué)生助學(xué)金和國家勵志獎學(xué)金40萬(wàn)元。

           ?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

            我單位為一級預算單位,無(wú)下屬單位,故與本部門(mén)決算相同。

            第四部分名詞解釋

            一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

            二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

            三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

            四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

            五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

            六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

            七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            八、“三公”經(jīng)費:指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

                 

          2018年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls

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