首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 財政信息 > 部門(mén)財政預決算和三公經(jīng)費 > 2019年財政決算和“三公”經(jīng)費
索 引 號: | 111423LL00100/2020-03229 | 主題分類(lèi): | 財政 |
發(fā)文機關(guān): | 呂梁日報社 | 成文日期: | 2020年09月23日 |
標 題: | 呂梁日報社2019年部門(mén)決算 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)布日期: | 2020年09月23日 | |
呂梁日報社2019年度部門(mén)決算
第一部分 概況
一、本部門(mén)職責:圍繞市委市政府中心工作,堅持正確輿論導向,報道全市重大新聞,負責接收、編輯時(shí)事新聞版工作。承擔各類(lèi)新聞的報道、外出采訪(fǎng)、接待群眾來(lái)訪(fǎng)、編輯內參等工作,圖片新聞采寫(xiě),為報紙提供各類(lèi)新聞圖片并組攝影專(zhuān)刊。負責全市范圍內的新聞采訪(fǎng)報道,全市重要會(huì )議、重要活動(dòng)采寫(xiě)報道;重大典型、重大宣傳戰役采寫(xiě)報道。編發(fā)具有晚報特色的晚報版和文藝副刊。
二、機構設置:呂梁新聞網(wǎng)屬于全額事業(yè)單位(正科級單位),預算納入呂梁日報社;呂梁日報社激光照排中心屬于自收自支事業(yè)單位。與上年無(wú)變化。
2019年度部門(mén)決算包含以下單位:呂梁日報社
第二部分2019 年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表
?。ū砀褚?jiàn)附表)
第三部分 2019 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年決算收入 1962萬(wàn)元,其中:財政撥款收入 1159萬(wàn)元,事業(yè)收入 803 萬(wàn)元。
2019年決算支出1830萬(wàn)元,其中:基本支出 1337 萬(wàn)元,項目支出 493 萬(wàn)元。
2019年政府性基金決算收入 0 萬(wàn)元,支出 0 萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計1962萬(wàn)元,其中:財政撥款收入1159 萬(wàn)元,占比59 %;事業(yè)收入803萬(wàn)元,占比41%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計1830萬(wàn)元,其中:基本支出1337萬(wàn)元,占比 73%;項目支出493萬(wàn)元,占比27 %。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入總計1159萬(wàn)元、支出總計993萬(wàn)元。與 2018年相比,財政撥款收入總計減少33萬(wàn)元,下降3%,主要原因是:2019年雖然人員經(jīng)費有增長(cháng),但2019年項目經(jīng)費比2018年大幅減少;財政撥款支出總計減少205萬(wàn)元,下降17 %,主要原因是 :2019年項目經(jīng)費支出減少,2018年項目經(jīng)費支出大。
五、財政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
2019年度財政撥款支出993萬(wàn)元,占本年支出合計的54%。與 2018年相比,財政撥款支出減少205 萬(wàn)元,下降17 %,主要原因是:2019年項目支出比2018年少。其中:人員經(jīng)費 631 萬(wàn)元,占比64%,日常公用經(jīng)費 362 萬(wàn)元,占比36%。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
2019年財政撥款支出993萬(wàn)元,主要用于以下方面:人員工資福利支出和對個(gè)人和家庭補助支出以及報紙排版印刷支出。一般公共預算支出993萬(wàn)元,占100 %;政府性基金支出0 萬(wàn)元,占0%。
?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
一般公共預算收入1159萬(wàn)元,支出993萬(wàn)元,完成預算的 86%,較 2018 年決算增加33萬(wàn)元,增長(cháng)3 %,主要原因是: 人員正常調資增資; 政府性基金收入 0萬(wàn)元,支出0 萬(wàn)元。較 2018 年相比,財政撥款支出減少205萬(wàn)元,主要原因是 2019年項目支出較少,結余金額較大 。
六、財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年財政撥款基本支出500 萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費437 萬(wàn)元,主要包括 工資福利和對個(gè)人家庭補助支出;公用經(jīng)費63萬(wàn)元,主要包括 辦公費和報紙排版印刷費 。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4萬(wàn)元,完成預算的 100%,比上年增加(減少)0萬(wàn)元,下降0 %。其中:因公出國(境)費支出決算0萬(wàn)元,占比0%,比上年增加(減少) 0萬(wàn)元,增長(cháng)(下降)0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算4萬(wàn)元,占比100%,比上年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(cháng)(下降)0%;公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元,占比0%,比上年增加(減少) 0萬(wàn)元,增長(cháng)(下降)0%。因公出國(境)支出決算費0萬(wàn)元,年初預算0 萬(wàn)元0。 公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為4 萬(wàn)元,年初預算 4萬(wàn)元,未超年初預算。公務(wù)接待費支出決算 0萬(wàn)元,年初預算0萬(wàn)元。因公出國(境)團數0個(gè),人數 0人;公車(chē)保有量2輛;國內接待批次0個(gè),接待人數0 人。
八、其他主要事項情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2019 年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元,比 2018 年
增加(減少)0萬(wàn)元,增長(cháng)(下降)0 %,主要原因:呂梁日報社屬于事業(yè)單位,無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。 。
?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明
2019 年度,政府采購支出總額27萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出 27 萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出 0萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至 2019 年 12 月 31 日,本部門(mén)共有車(chē)輛2臺。其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0臺、主要領(lǐng)導用車(chē)0臺、機要通信用車(chē)0臺、應急保障用車(chē)0臺、執勤執法用車(chē) 0臺、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0臺、離退休干部用車(chē)0臺、其他用車(chē)2 臺,其他車(chē)主要是 外出采訪(fǎng)業(yè)務(wù)用車(chē);單價(jià) 50 萬(wàn)元(含)以上的通用設備1臺(套),單價(jià) 100 萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備1 臺(套)。
?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項目預算的績(jì)效目標等預算績(jì)效情況說(shuō)明
呂梁日報社2019年沒(méi)有涉及預算績(jì)效的項目。
?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項
2019年占編在職人員32人
第四部分 名詞解釋
一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
二、 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、 經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
六、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因 公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
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