首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 財政信息 > 部門(mén)財政預決算和三公經(jīng)費 > 2019年財政決算和“三公”經(jīng)費
索 引 號: | 111423LL00100/2020-03238 | 主題分類(lèi): | 財政 |
發(fā)文機關(guān): | 呂梁市新聞辦公室 | 成文日期: | 2020年09月23日 |
標 題: | 呂梁市新聞辦公室2019年決算說(shuō)明 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)布日期: | 2020年09月23日 | |
呂梁市新聞辦公室2019年決算說(shuō)明
一、部門(mén)概況
(一)部門(mén)主要職責
1、貫徹落實(shí)中央和省委、市委對外宣傳的方針、政策和指示,研究制定我市對外宣傳工作任務(wù)、措施和口徑,并負責督促檢查。
2、研究制定我市對外宣傳事業(yè)發(fā)展規劃,并具體組織實(shí)施。
3、研究制定我市對外宣傳工作的有關(guān)管理制度和辦法,并具體組織實(shí)施。
4、指導和協(xié)調我市外事、外經(jīng)貿、統戰、僑務(wù)、對臺、旅游、文化、新聞出版、廣播電視、科技教育、衛生體育等涉外部門(mén)的對外宣傳工作。
5、指導和協(xié)調我市各縣市、區的對外宣傳工作。
6、組織和協(xié)調我市對外宣傳品的制作、發(fā)行、陳列和輸送工作。
7、制定我市對外宣傳干部的培訓計劃,組織安排對外宣傳干部的培訓工作。
8、統籌安排我市對外宣傳基礎設施建設。
9、總結對外宣傳工作經(jīng)驗,促進(jìn)我市對外宣傳理論建設。
10、負責市對外文化交流協(xié)會(huì )的日常事務(wù)工作。
11、承辦市委、市政府交辦的其他有關(guān)工作
12、新聞發(fā)布工作的開(kāi)展。
(二)2019年主要工作任務(wù)
2019年,市新聞中心以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想和黨的十九大精神為指導,按照“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”總要求,緊緊圍繞市委、市政府中心工作,守正創(chuàng )新、開(kāi)拓進(jìn)取,較好地完成了年度工作目標任務(wù),在整體工作穩步推進(jìn)的同時(shí),新媒體平臺建設、重大外宣活動(dòng)、新聞發(fā)布工作、二青會(huì )新聞宣傳、重點(diǎn)輿情處置等多個(gè)方面取得了新進(jìn)展、新成效。
二、部門(mén)決算組成單位
中國共產(chǎn)黨呂梁市委新聞辦公室。
三、2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入決算
2019年收入決算646.22萬(wàn)元,較上年增加86.15%,增加的主要原因為本年安排的政務(wù)宣傳合作等項目預算增加。其中:財政撥款收入645.25萬(wàn)元、較上年增加86.69%,其他收入0.97萬(wàn)元、較上年減少36.42%。
年初結轉和結余1.70萬(wàn)元,其中財政撥款結轉0.01萬(wàn)元,其他資金結轉和結余1.69萬(wàn)元。
(二)支出決算
2019年支出決算610.96萬(wàn)元,較上年增加10.91 %,增加的主要原因為2019年安排政務(wù)宣傳合作等項目支出增加,其中一般公共預算撥款支出609.92萬(wàn)元、其他資金支出1.04萬(wàn)元。
年末結轉和結余36.96元,其中財政撥款結轉和結余35.34萬(wàn)元、其他資金結轉和結余1.62萬(wàn)元。
2019年一般公共預算撥款支出按用途劃分:
基本支出182.85元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、退休費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個(gè)人和家庭的補助支出等;
項目支出427.07元,主要為與新華網(wǎng)、中青網(wǎng)、中新社等媒體政務(wù)宣傳合作、重大主題活動(dòng)宣傳費用、呂梁網(wǎng)服務(wù)器租賃費、及新媒體發(fā)布技術(shù)運維、新聞發(fā)布會(huì )經(jīng)費、設備購置及外宣活動(dòng)等專(zhuān)項支出。
(三)“三公”經(jīng)費決算
2019年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算1.99萬(wàn)元,比預算數減少2.01萬(wàn)元,比上年決算數減少2.20萬(wàn)元、減少比率52.54%萬(wàn)元,減少的主要原因為單位堅持厲行節約原則嚴控三公支出。其中:因公出國(境)費用支出0萬(wàn)元;公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費支出1.99萬(wàn)元,主要為在用的公務(wù)用車(chē)的燃油費、維修費、車(chē)輛保險費及過(guò)路費等日常支出。
(四)政府采購情況
2019年政府采購支出4.52萬(wàn)元,主要為辦公設備的采購。
?。ㄎ澹┱曰痤A算支出情況
2019年無(wú)政府性基金預算支出情況
?。C關(guān)運行經(jīng)費預算
2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出決算21.27元,較上年減少75.55%,減少原因為核算口徑調整,主要為保障機關(guān)正常運轉的一般公務(wù)費、交通費、扶貧下鄉、福利費、公務(wù)交通補貼等支出。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況
2019年單位實(shí)際在用公務(wù)用車(chē)1輛,為公務(wù)用車(chē)制度改革后核定保留的機要通信工作用車(chē)。
?。ò耍┲攸c(diǎn)項目情況
2019年,單位無(wú)重點(diǎn)項目。
四?名詞解釋 ?
一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。?
二、 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。 ?
三、 經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 ?
四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。 ?
五、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。 ?
六、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 ?
八、“三公”經(jīng)費:指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因 公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 ?
九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè) ?
單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。?
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