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          索  引 號: 111423LL00100/2019-00585 主題分類(lèi): 財政
          發(fā)文機關(guān): 呂梁市駐京接訪(fǎng)工作組 成文日期: 2019年04月03日
          標      題: 呂梁市駐京接訪(fǎng)工作組2019年度部門(mén)預算
          發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2019年04月03日

            呂梁市駐京接訪(fǎng)工作組2019年度部門(mén)預算

            目 錄

            第一部分 概況

            一、本部門(mén)職責

            二、機構設置情況

            第二部分 2019年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

            一、2019年部門(mén)預算收支情況

            二、“三公”經(jīng)費情況

            三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

            四、政府采購情況

            五、績(jì)效管理情況

            六、國有資產(chǎn)占有使用情況

            七、其他說(shuō)明

            第三部分 2019年度部門(mén)預算報表

            一、呂梁市駐京接訪(fǎng)工作組2019年預算收支總表

            二、呂梁市駐京接訪(fǎng)工作組2019年預算收入總表

            三、呂梁市駐京接訪(fǎng)工作組2019年預算支出總表

            四、呂梁市駐京接訪(fǎng)工作組2019年一般公共預算收支總表

            五、呂梁市駐京接訪(fǎng)工作組2019年一般公共預算支出表

            六、呂梁市駐京接訪(fǎng)工作組2019年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

            七、呂梁市駐京接訪(fǎng)工作組2019年政府性基金預算收入預算表

            八、呂梁市駐京接訪(fǎng)工作組2019年政府性基金預算支出預算表

            九、呂梁市駐京接訪(fǎng)工作組2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統計表

            十、呂梁市駐京接訪(fǎng)工作組2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算一般公共預算情況統計表

            第四部分 名詞解釋

            一、基本支出

            二、項目支出

            三、三公經(jīng)費

            四、機關(guān)運行經(jīng)費

            五、政府購買(mǎi)服務(wù)

           

            

            

            第一部分 概況

            一、本部門(mén)職責

            1、全面負責呂梁市駐京信訪(fǎng)工作,維護呂梁形象,維護首都社會(huì )治安;

            2、對全市各縣(市、區)駐京工作的信訪(fǎng)、公安人員進(jìn)行管理;

            3、負責對我市進(jìn)京上訪(fǎng)人員的排查、勸返、接返,協(xié)調處理在京發(fā)生的信訪(fǎng)事件;

            4、負責從北京市分流中心及敏感場(chǎng)所、有關(guān)部委接離上訪(fǎng)人員;

            5、組織、督促責任單位來(lái)京接訪(fǎng),化解信訪(fǎng)事項;

            6、及時(shí)向市委、市政府、各縣(市、區)提供上訪(fǎng)輿情,提出整改意見(jiàn)、建議;

            7、承辦市委、市政府領(lǐng)導和上級有關(guān)部門(mén)轉辦、交辦的其他事項。

            二、機構設置情況

            呂梁市駐京接訪(fǎng)工作組預算包括:市本級預算。

            本單位無(wú)編制沒(méi)有正式人員,人員臨時(shí)構成,呂梁市信訪(fǎng)局派駐2人,正副領(lǐng)導2人,司機3人,內勤1人,會(huì )計1人。

            第二部分 2019年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

            一、2019年部門(mén)預算收支情況

            呂梁市駐京接訪(fǎng)工作組2019年預算收入213.8萬(wàn)元,其中:一般公共預算資金213.8萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)撥款0萬(wàn)元,其他資金0萬(wàn)元。

            呂梁市駐京接訪(fǎng)工作組2019年預算支出213.8萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項目支出213.8萬(wàn)元。

            較2018年相比,減少4.62萬(wàn)元,其中基本支出與2018年相比無(wú)變化,主要原因是:無(wú)基本支出。項目支出與2018年相比減少4.62萬(wàn)元,變動(dòng)主要原因是:2019年市財政按照5%比例壓縮了工作經(jīng)費。

            呂梁市駐京接訪(fǎng)工作組2019年一般公共預算收入213.8萬(wàn)元,支出213.8萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項目支出213.8萬(wàn)元。較2018年相比,減少4.62萬(wàn)元,其中基本支出與2018年相比無(wú)變化,主要原因是:無(wú)基本支出。項目支出與2018年相比減少4.62萬(wàn)元,變動(dòng)主要原因是:2019年市財政按照5%比例壓縮了工作經(jīng)費。

            呂梁市駐京接訪(fǎng)工作組2019年政府性基金預算收入0萬(wàn)元,支出0萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項目支出0萬(wàn)元。與2018年持平。

            二、“三公”經(jīng)費情況

            2019年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算31.8萬(wàn)元,與2018年無(wú)變化。

            1、2019年因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與2018年無(wú)變化。

            2、2019年公務(wù)接待費0萬(wàn)元,與2018年無(wú)變化。

            3、2019年公務(wù)用車(chē)運行維護費31.8萬(wàn)元,與2018年無(wú)變化。

            4、2019年公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2018年無(wú)變化。

            三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

            2019年呂梁市駐京接訪(fǎng)工作組機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算0萬(wàn)元,包括駐京接訪(fǎng)工作組1個(gè)事業(yè)單位。

            四、政府采購情況

            2019年呂梁市駐京接訪(fǎng)工作組政府采購總額2.6萬(wàn)元。其中:政府采購貨物預算2.6萬(wàn)元,主要用于購置辦公設備。

            五、績(jì)效管理情況

            2019年呂梁市駐京接訪(fǎng)工作組涉及績(jì)效管理的項目共0個(gè),涉及一般公共預算撥款0萬(wàn)元。

            六、國有資產(chǎn)占有使用情況

            1、車(chē)輛情況:呂梁市駐京接訪(fǎng)工作組公車(chē)改革后車(chē)輛編制數為0輛,車(chē)輛實(shí)有數0輛。

            2、房屋情況:呂梁市駐京接訪(fǎng)工作組辦公用房面積0平方米。

            七、其他說(shuō)明

            無(wú)其他需要向社會(huì )公開(kāi)的相關(guān)情況說(shuō)明。

           

            

            第三部分 2019年度部門(mén)預算報表

            見(jiàn)附表

           

            

            第四部分 名詞解釋

            一、基本支出:基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?;局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。

            二、項目支出:項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出:是指行政事業(yè)單位為履行職能,在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出:是指中央、省規定的政策性項目支出,市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費,國家、省要求的配套資金,行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。

            三、“三公”經(jīng)費:指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國(境)費:指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費:指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費:指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

            四、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

            五、政府購買(mǎi)服務(wù):根據我國現行政策規定,政府購買(mǎi)服務(wù),是指政府按照一定的方式和程序,把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項,交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔,并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式,具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。

          2019年部門(mén)預算公開(kāi)表.xls

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