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索 引 號: | 111423LL00100/2019-00588 | 主題分類(lèi): | 財政 |
發(fā)文機關(guān): | 呂梁市駐并接待接訪(fǎng)中心 | 成文日期: | 2019年04月03日 |
標 題: | 呂梁市駐并接待接訪(fǎng)中心2019年度部門(mén)預算 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)布日期: | 2019年04月03日 | |
呂梁市駐并接待接訪(fǎng)中心
2019年度部門(mén)預算
目 錄
第一部分 概況
一、本部門(mén)職責
二、機構設置情況
第二部分 2019年度部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、2019年部門(mén)預算收支情況
二、“三公”經(jīng)費情況
三、機關(guān)運行經(jīng)費情況
四、政府采購情況
五、績(jì)效管理情況
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
七、其他說(shuō)明
第三部分 2019年度部門(mén)預算報表
一、呂梁市駐并接待接訪(fǎng)中心2019年預算收支總表
二、呂梁市駐并接待接訪(fǎng)中心2019年預算收入總表
三、呂梁市駐并接待接訪(fǎng)中心2019年預算支出總表
四、呂梁市駐并接待接訪(fǎng)中心2019年一般公共預算收支總表
五、呂梁市駐并接待接訪(fǎng)中心2019年一般公共預算支出表
六、呂梁市駐并接待接訪(fǎng)中心年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表
七、呂梁市駐并接待接訪(fǎng)中心2019年政府性基金預算收入預算表
八、呂梁市駐并接待接訪(fǎng)中心2019年政府性基金預算支出預算表
九、呂梁市駐并接待接訪(fǎng)中心2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統計表
十、呂梁市駐并接待接訪(fǎng)中心2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算一般公共預算情況統計表
第四部分 名詞解釋
一、基本支出
二、項目支出
三、三公經(jīng)費
四、機關(guān)運行經(jīng)費
五、政府購買(mǎi)服務(wù)
第一部分 概況
一、本部門(mén)職責
呂梁市駐并接待接訪(fǎng)中心主要負責呂梁市群眾到省來(lái)訪(fǎng)的接待、穩控、勸返工作,負責來(lái)訪(fǎng)案件的登記、交辦、轉送、督辦等工作,具體職責是:
1、工作日全天候在省委、省政府、信訪(fǎng)局接待一處、二處等部門(mén)和省委重要活動(dòng)場(chǎng)所周?chē)挪?、勸返我市赴省上訪(fǎng)人員。
2、主動(dòng)與上訪(fǎng)人對接溝通,了解案情,掌握動(dòng)態(tài),穩住重點(diǎn)人員,采取教育疏導,講解政策法律、督辦等方式,把上訪(fǎng)人員勸返;對不能及時(shí)勸返的上訪(fǎng)人員,引導到固定的接待場(chǎng)所,并及時(shí)通知涉案縣市區和市直部門(mén)縣級包案領(lǐng)導和責任領(lǐng)導限時(shí)接訪(fǎng);對已登記的上訪(fǎng)人員要主動(dòng)溝通,講清情況,說(shuō)明原因,及時(shí)處理。
3、定期分析群眾來(lái)訪(fǎng)反應的問(wèn)題和情況,征集、篩選和提供信訪(fǎng)信息與建議,對帶有全局性或重要的信訪(fǎng)事項,及時(shí)向市委、市政府分管領(lǐng)導或主管部門(mén)提出解決問(wèn)題的方案或辦法。
4、負責對赴省信訪(fǎng)案件的登記、記錄和入卷歸檔工作,每月初將上月的上訪(fǎng)登記情況報主管部門(mén)和市分管信訪(fǎng)工作的領(lǐng)導。
5、對責任單位處置不當,接訪(fǎng)不力,并造成影響的該單位工作人員提出責任追究建議,對串聯(lián)、煽動(dòng)、策劃和無(wú)理取鬧的上訪(fǎng)人員要及時(shí)與省有關(guān)部門(mén)和駐地派出所聯(lián)系固定證據,按程序移交戶(hù)籍所在地公安機關(guān)依法處理。
6、負責重大活動(dòng)期間信訪(fǎng)維穩工作,特別是在全國全省“兩會(huì )”及我省重大活動(dòng)期間,確保重大活動(dòng)期間工作任務(wù)順利完成。
二、機構設置情況
呂梁市駐并接待接訪(fǎng)中心與呂梁市駐并辦事處合署辦公,兩塊牌子,一套人馬。為市委辦公廳下屬自收自支事業(yè)單位,核定編制8名。設四個(gè)內設機構:接待一科、接待二科、綜合管理科、涉法涉訴科。
本部門(mén)預算只包括本機關(guān)預算,與上年無(wú)變化。
第二部分 2019年度部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、2019年部門(mén)預算收支情況
呂梁市駐并接待接訪(fǎng)中心2019年預算收入221.05萬(wàn)元,其中:一般公共預算資金221.05萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)撥款0萬(wàn)元,其他資金0萬(wàn)元。
呂梁市駐并接待接訪(fǎng)中心2019年預算支出221.05萬(wàn)元,其中:基本支出16.75萬(wàn)元,項目支出204.30萬(wàn)元。
較2018年相比,增加31.96萬(wàn)元,其中基本支出與2018年相比增加0.91萬(wàn)元,變動(dòng)主要原因是:人員工資福利支出增加。項目支出與2018年相比增加47.80萬(wàn)元,變動(dòng)主要原因是:一是房租增加;二是人員增加;三是人員工資福利支出增加。
呂梁市駐并接待接訪(fǎng)中心2019年一般公共預算收入221.05萬(wàn)元,支出221.05萬(wàn)元,其中:基本支出16.75萬(wàn)元,項目支出204.30萬(wàn)元。較2018年相比,增加31.96萬(wàn)元,其中基本支出與2018年相比增加0.91萬(wàn)元,變動(dòng)主要原因是:人員工資福利支出增加。項目支出與2018年相比增加47.80萬(wàn)元,變動(dòng)主要原因是:一是房租增加;二是人員增加;三是人員工資福利支出增加。
呂梁市駐并接待接訪(fǎng)中心2019年政府性基金預算收入0萬(wàn)元,支出0萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項目支出0萬(wàn)元。較2018年相比,增加0萬(wàn)元,其中基本支出與2018年相比增加0萬(wàn)元,變動(dòng)主要原因是:本單位無(wú)政府性基金收入。項目支出與2018年相比增加0萬(wàn)元,變動(dòng)主要原因是:本單位無(wú)政府性基金收入。
二、“三公”經(jīng)費情況
2019年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算3.6萬(wàn)元,比2018年增加0萬(wàn)元,原因是:三公經(jīng)費無(wú)變動(dòng)。
1、2019年因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2018年增加0萬(wàn)元,原因是:無(wú)因公出國計劃。
2、2019年公務(wù)接待費0萬(wàn)元,比2018年增加0萬(wàn)元,原因是:無(wú)公務(wù)接待費。
3、2019年公務(wù)用車(chē)運行維護費3.6萬(wàn)元,比2018年增加0萬(wàn)元,原因是:三公經(jīng)費無(wú)變動(dòng)。
4、2019年公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2018年增加0萬(wàn)元,原因是:無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費。
三、機關(guān)運行經(jīng)費情況
2019年呂梁市駐并接待接訪(fǎng)中心機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算0萬(wàn)元,包括呂梁市駐并接待接訪(fǎng)中心共1個(gè)事業(yè)單位。
四、政府采購情況
2019年呂梁市駐并接待接訪(fǎng)中心政府采購總額2萬(wàn)元。其中:政府采購貨物預算2萬(wàn)元,政府采購工程預算0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
五、績(jì)效管理情況
1、績(jì)效管理情況
2019年呂梁市駐并接待接訪(fǎng)中心涉及績(jì)效管理的項目共0個(gè),涉及一般公共預算撥款0萬(wàn)元。
2、績(jì)效目標情況
根據預算批復文件精神,呂梁市駐并接待接訪(fǎng)中心2019年無(wú)涉及預算績(jì)效的項目
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
1、車(chē)輛情況:呂梁市駐并接待接訪(fǎng)中心公車(chē)改革后車(chē)輛編制數為2輛(其中行政單位0輛,事業(yè)單位2輛),車(chē)輛實(shí)有數2輛(其中行政單位0輛,事業(yè)單位2輛)。
2、房屋情況:呂梁市駐并接待接訪(fǎng)中心辦公用房面積0平方米。
3、無(wú)其他屬于國有資產(chǎn)占用情況的說(shuō)明
七、其他說(shuō)明
無(wú)其他需要向社會(huì )公開(kāi)的相關(guān)情況說(shuō)明。
第三部分 2019年度部門(mén)預算報表
見(jiàn)附表
第四部分 名詞解釋
一、基本支出:基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?;局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。
二、項目支出:項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出:是指行政事業(yè)單位為履行職能,在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出:是指中央、省規定的政策性項目支出,市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費,國家、省要求的配套資金,行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。
三、“三公”經(jīng)費:指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國(境)費:指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費:指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費:指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
五、政府購買(mǎi)服務(wù):根據我國現行政策規定,政府購買(mǎi)服務(wù),是指政府按照一定的方式和程序,把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項,交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔,并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式,具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。
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