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          索  引  號111423LL00100/2023-11825
          發(fā)文字號 發(fā)布日期2022年10月09日
          發(fā)文機關(guān)呂梁市兒童福利院 關(guān)  鍵  字
          標  題呂梁市兒童福利院2021年度單位決算
          主題分類(lèi)財政 成文日期2022年10月09日

          呂梁市兒童福利院2021年度單位決算

          目錄

          第一部分  概況

          一、本單位職責

          二、機構設置情況

          第二部分  2021年度單位決算報表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

          六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

          十、單位決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

          第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

          一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

          二、收入決算情況說(shuō)明

          三、支出決算情況說(shuō)明

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

          八、其他重要事項情況說(shuō)明

          第四部分  名詞解釋

          第五部分  附件

          第一部分  概況

          一提供收養服務(wù),擔任呂梁市孤殘兒童和棄嬰的收養任務(wù)。

          第二部分  2021年度單位決算報表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

          六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

          十、單位決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

          第三部分 2021年度單位決算情況說(shuō)明

          一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

          2021年度收入總計  557.68萬(wàn)元、支出總計  561.93萬(wàn)元。與2020年相比,收入總計增加159.76萬(wàn)元,支出總計增加128.44萬(wàn)元。主要原因是項目增加。

          二、收入決算情況說(shuō)明

          2021年度收入合計557.68萬(wàn)元,其中:財政撥款收入557.68萬(wàn)元,占比100%。

          三、支出決算情況說(shuō)明

          2021年度支出合計561.93萬(wàn)元,其中:基本支出88.44萬(wàn)元,項目支出47.75萬(wàn)元?! ?/span>

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

          2021年度財政撥款收入總計557.68萬(wàn)元、支出總計561.93萬(wàn)元。與2020年相比,財政撥款收入總計增加159.76萬(wàn)元。財政撥款支出總計增加128.44萬(wàn)元,主要原因是項目增加。

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

          (一)財政撥款支出決算總體情況

          2021年度一般公共預算財政撥款支出561.93萬(wàn)元,與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出減少128.44萬(wàn)元。

          (三)財政撥款支出決算具體情況

          2021年度財政撥款支出年初預算561.93萬(wàn)元,支出決算561.93萬(wàn)元。

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          2021年度財政撥款基本支出88.44萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費萬(wàn)元,主要包括人員工資、養老保險、住房公積金、取暖補貼、離休費等;主要包括車(chē)輛運行經(jīng)費、其他交通費用、福利費等。

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

          (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

          2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算3萬(wàn)元,支出決算2.14萬(wàn)元,完成年初預算的71%,比上年度減少1.76萬(wàn)元,下降45.1%,主要原因是:20年度支出預算為4.5萬(wàn)元,支出決算為3.9萬(wàn)元,21年度減少了對公務(wù)用車(chē)的維修。其中因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,完成年初預算的0%,比上年度減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(cháng))0%,主要原因是:本單位無(wú)因公出國(境)支出;公務(wù)用車(chē)購置費支出0萬(wàn)元,完成年初預算的0%,比上年度減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(cháng))0%,主要原因是:未購置公務(wù)用車(chē);公務(wù)用車(chē)運行維護費支出2.14萬(wàn)元,完成年初預算的71%,比上年度減少1.76萬(wàn)元,下降45.1%,主要原因是:減少了對公務(wù)用車(chē)的維修;公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元,完成年初預算的0%,比上年度減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(cháng))0%,主要原因是:本單位無(wú)因公出國(境)支出。

          (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

          1、因公出國境費支出0萬(wàn)元,出國團組共0個(gè),0次。

          2、公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元,使用財政撥款共購置公務(wù)用車(chē)0,本年無(wú)新購置車(chē)輛。

          3、公務(wù)用車(chē)運行維護費支出2.14萬(wàn)元,使用財政撥款負擔的公務(wù)用車(chē)保有量共2輛車(chē),主要用于市內公務(wù)活動(dòng)所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費。

          4、公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元,共接待0批次,0人次。國內接待費0萬(wàn)元,共接待0批次,0人次,其中外事接待費0萬(wàn)元,共接待0批次,0人次,主要是接待(請簡(jiǎn)述來(lái)賓團組名稱(chēng)或事由)國(境)外接待費0萬(wàn)元,共接待國(境)外0批次,0人次,無(wú)公務(wù)接待支出。

          八、其他重要事項情況說(shuō)明

          (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

          2021無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

          (二)政府采購情況說(shuō)明

          2021年無(wú)政府采購。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

          截至20211231日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛。其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛,其他用車(chē)主要是公務(wù)出行;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。

          (四)預算績(jì)效情況說(shuō)明

          我單位2021年度未存在重點(diǎn)項目。

          (五)其他需要說(shuō)明的事項

          無(wú)

          第四部分  名詞解釋

          一、財政撥款收入:指單位從同級財政單位取得的財政預算資金。

          二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

          三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

          四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

          五、使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

          六、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

          七、結余分配:指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

          八、年末結轉和結余:指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

          九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

          八、“三公”經(jīng)費:指市直單位用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。



          2021年部門(mén)決算公開(kāi)表

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