首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 財政信息 > 部門(mén)財政預決算和三公經(jīng)費 > 2022年財政預算和“三公”經(jīng)費
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索 引 號:111423LL00100/2022-48012 | |
發(fā)文字號: | 發(fā)布日期:2022年04月16日 |
發(fā)文機關(guān):呂梁市創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù)中心 | 關(guān) 鍵 字: |
標 題:呂梁市創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù)中心預算 | |
主題分類(lèi): | 成文日期:2022年04月16日 |
呂梁市創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù)中心預算
目 錄
第一部分 概況
一、本部門(mén)(單位)職責
二、機構設置情況
第二部分 2022年度部門(mén)(單位)預算報表
一、呂梁市創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù)中心2022年預算收支總表
二、呂梁市創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù)中心2022年預算收入總表
三、呂梁市創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù)中心2022年預算支出總表
四、呂梁市創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù)中心2022年財政撥款收支總表
五、呂梁市創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù)中心2022年一般公共預算支出預算表
六、呂梁市創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù)中心2022年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表
七、呂梁市創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù)中心2022年政府性基金預算收入預算表
八、呂梁市創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù)中心2022年政府性基金預算支出預算表
九、呂梁市創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù)中心2022年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支預算表
十、 呂梁市創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費支出預算表
十一、呂梁市創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù)中心2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況表
第三部分 2022年度部門(mén)(單位)預算情況說(shuō)明
一、2022年度部門(mén)預算數據變動(dòng)情況及原因
二、“三公”經(jīng)費增減變動(dòng)原因說(shuō)明
三、機關(guān)運行經(jīng)費增減變動(dòng)原因說(shuō)明
四、政府采購情況
五、績(jì)效管理情況
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
七、其他說(shuō)明
(一)政府購買(mǎi)服務(wù)指導性目錄
(二) 其他
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、本部門(mén)(單位)職責
我單位為各類(lèi)人才和用人單位服務(wù),為呂梁經(jīng)濟建設提供人才保證和智力支持,全區企事業(yè)單位聘用制干部的吸收和審批,流動(dòng)及管理服務(wù),全區人才信息登記、查詢(xún)、發(fā)布、委托招聘、人才測評,人才代理,人才派遣、服務(wù)等,全區整體性人才資源開(kāi)發(fā),鄉土人才的開(kāi)發(fā)管理與服務(wù)。
二、機構設置情況
市創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù)中心下設8個(gè)內設機構:辦公室、人才服務(wù)科、人事代理科、創(chuàng )業(yè)指導科、市場(chǎng)招聘科、就業(yè)援助科、網(wǎng)絡(luò )信息科、呂梁山護工管理服務(wù)科。
第二部分 2022年度部門(mén)(單位)預算報表
一、呂梁市創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù)中心2022年預算收支總表
二、呂梁市創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù)中心2022年預算收入總表
三、呂梁市創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù)中心2022年預算支出總表
四、呂梁市創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù)中心2022年財政撥款收支總表
五、呂梁市創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù)中心2022年一般公共預算支出預算表
六、呂梁市創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù)中心2022年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表
七、呂梁市創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù)中心2022年政府性基金預算收入預算表
八、呂梁市創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù)中心2022年政府性基金預算支出預算表
九、呂梁市創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù)中心2022年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支預算表
十、呂梁市創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費支出預算表
十一、呂梁市創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù)中心2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況表
第三部分 2022年度部門(mén)(單位)預算情況說(shuō)明
一、2022年度部門(mén)預算數據變動(dòng)情況及原因
部門(mén)應說(shuō)明預算收支安排情況、較上年比較(與上年年初預算比較)增加0.7萬(wàn)元。因增加項目分配預算等因素增加0.7萬(wàn)元;
二、“三公”經(jīng)費增減變動(dòng)原因說(shuō)明
2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算3.6萬(wàn)元,比2021年無(wú)增減。其中:公務(wù)用車(chē)運行維護費3.6萬(wàn)元,比上年無(wú)增減。(注:分項數如有增加,也應說(shuō)明理由。無(wú)“三公”經(jīng)費的部門(mén),必須說(shuō)明本部門(mén)無(wú)“三公”經(jīng)費。)
三、機關(guān)運行經(jīng)費增減變動(dòng)原因說(shuō)明
呂梁市創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù)中心2022年所屬市人力資源和社會(huì )保障局事業(yè)單位、參公單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算395.02萬(wàn)元,比2021年預算增加0.7萬(wàn)元,增長(cháng)0.18%,因增加項目分配預算等因素增加0.7萬(wàn)元。
(注:無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費的部門(mén),必須說(shuō)明本部門(mén)無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。)
四、政府采購情況
2022年呂梁市創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù)中心未批復政府采購預算。(注:無(wú)政府采購情況的部門(mén),必須說(shuō)明本部門(mén)沒(méi)有政府采購情況。)
五、績(jì)效管理情況
1、績(jì)效管理情況
2022年呂梁市創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù)中心實(shí)行績(jì)效目標管理的項目7個(gè),涉及一般公共預算當年撥款73.36萬(wàn)元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
1、車(chē)輛情況:兩輛公務(wù)用車(chē)
2、房屋情況:無(wú)
3、其他國有資產(chǎn)占有使用情況:無(wú)
七、其他說(shuō)明(參考模板,各單位可根據本單位實(shí)際情況進(jìn)行修改和完善)
(一)政府購買(mǎi)服務(wù)指導性目錄
(二) 其他
第四部分 名詞解釋
【說(shuō)明:本項為必須公開(kāi)內容,可解釋本部門(mén)預算特有的較為專(zhuān)業(yè)的名詞,或是財政預算編制方面名詞(以下名詞解釋僅供參考,各部門(mén)可以根據實(shí)際情況自行增加)】
一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常
工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任
務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
五、政府購買(mǎi)服務(wù):根據我國現行政策規定,政府購買(mǎi)服務(wù),是指充分發(fā)揮市場(chǎng)機制作用,將國家機關(guān)屬于自身職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應商承擔,并根據服務(wù)數量和質(zhì)量等情況向其支付費用的行為。
六、一般公共預算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
七、政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專(zhuān)項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算:是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。
九、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金:專(zhuān)指教育收費,包括目前在財政專(zhuān)戶(hù)管理的高中以上學(xué)費、住宿費,高校委托培養費,黨校收費,教育考試考務(wù)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等?! ?/p>
十、單位資金:是指除政府預算資金和財政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的資金,包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。
十一、上年結轉:指以前年度預算安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
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