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          索  引  號111423LL00100/2022-48107
          發文字號 發布日期2022年04月16日
          發文機關呂梁市醫療保險管理服務中心 關  鍵  字
          標  題呂梁市醫療保險管理服務中心2022年度 (單位)預算
          主題分類 成文日期2022年04月16日

          呂梁市醫療保險管理服務中心2022年度(單位)預算


          目錄

          第一部分  概況

          一、本單位職責

          二、機構設置情況

          第二部分  2022年度部門(單位)預算報表

          一、呂梁市醫療保險管理服務中心2022年預算收支總表

          二、呂梁市醫療保險管理服務中心2022年預算收入表

          三、呂梁市醫療保險管理服務中心2022年預算支出總表

          四、呂梁市醫療保險管理服務中心2022年財政撥款收支總表

          五、呂梁市醫療保險管理服務中心2022年一般公共預算支出預算表

          六、呂梁市醫療保險管理服務中心2022年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

          七、呂梁市醫療保險管理服務中心2022年政府性基金 預算收入預算表

          八、呂梁市醫療保險管理服務中心2022年政府性基金預算支出預算表 

          九、呂梁市醫療保險管理服務中心2022年國有資本經 營預算收支預算表

          十、 呂梁市醫療保險管理服務中心2022年“三公”經費支出預算表

          十一、呂梁市醫療保險管理服務中心2022年機關運行經費預算財政撥款情況表

          第三部分  2022年度部門(單位)預算情況說明

          一、2022年度部門預算數據變動情況及原因

          二、“三公”經費增減變動原因說明

          三、機關運行經費增減變動原因說明

          四、政府采購情況

          五、績效管理情況

          六、國有資產占有使用情況

          七、其他說明

          (一)政府購買服務指導性目錄

          (二) 其他

          第四部分  名詞解釋


          第一部分  概況

          一、本單位職責

          (一)貫徹落實國家、省、市醫保政策法律法規、方針政策,規范開展醫療保障經辦業務,接受醫療保障行政部門的監督。

          (二)制定市級統籌醫療保險業務經辦服務流程和操作規程并組織實施。

          (三)經辦中央、省駐呂及市直機關、事業單位、社會團體、有關企業等基本醫療保險、生育保險和異地就醫等業務;指導全市基本醫療、生育保險等經辦業務工作。

          (四)負責市直定點醫藥機構協議管理和考核工作;指導全市各縣(市、區)定點醫藥機構協議管理和考核工作;做好費用監控、基金撥付、待遇審核及支付等工作,并定期向社會公開醫療保障基金的收入、支出、結余等情況,接受社會監督。

          (五)完成醫療保障局交辦的其他業務。

          二、機構設置情況

          (一)綜合科。負責中心公文、會務、檔案、宣傳、報名、信訪等日常運轉工作;承擔中心制度建設、人事管理。固定資產管理等工作;負責中心黨建、群團工作;負責定點醫藥機構協議管理等日常工作。

          (二)財務科。指導全市醫療保險基金財務會計核算工作;承辦市直醫療保險基金報表預決算的編制工作,承辦市直基本醫療保險基金和異地就醫資金的會計核算、財務管理工作;承辦醫療保險基金收支、劃撥經辦工作;承辦市級離休干部醫療保障資金、公務員醫療補助資金的收支工作;承辦中心經費管理工作。

          (三)征繳科。指導全市基金征繳業務經辦工作;負責市直基本醫療保險參保登記、信息變更、基數核定、參保關系轉移接續、個人權益記錄等工作。

          (四)審核科。指導全市職工基本醫療保險、生育保險等待遇經辦工作,承辦市直職工基本醫療保險、生育保險等待遇經辦工作;承辦市直離休干部、二等乙等以上革命傷殘軍人的醫療保險管理工作;承辦市直職工定點醫藥機構醫保費用的審核、結算、清算工作;承辦全市基本醫療保險、生育保險等運行分析和統計工作。

          (五)城鄉居民科。指導全市城鄉居民基本醫療保險業務經辦工作,承辦市直城鄉基本醫療保險業務經辦工作。


          第二部分  2022年度部門(單位)預算報表

          一、呂梁市醫療保險管理服務中心2022年預算收支總表

          二、呂梁市醫療保險管理服務中心2022年預算收入總表

          三、呂梁市醫療保險管理服務中心2022年預算支出總表

          四、呂梁市醫療保險管理服務中心2022年財政撥款收支總表

          五、呂梁市醫療保險管理服務中心2022年一般公共預算支出預算表

          六、呂梁市醫療保險管理服務中心2022年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

          七、呂梁市醫療保險管理服務中心2022年政府性基金預算收入預算表

          八、呂梁市醫療保險管理服務中心2022年政府性基金預算支出預算表

          九、呂梁市醫療保險管理服務中心2022年國有資本經營預算收支預算表

          十、呂梁市醫療保險管理服務中心2022年“三公”經費支出預算表

          十一、呂梁市醫療保險管理服務中心2022年機關運行經費預算財政撥款情況表


          第三部分  2022年度部門(單位)預算情況說明

          一、2022年度部門預算數據變動情況及原因

          呂梁市醫療保險管理服務中心2022年收入11497.14萬元。較上年比較增加10322.41萬元。具體如下:

          1、社會保障和就業支出1354.05萬元,較上年增加197.1萬元。主要是人員工資增加及經常性項目增加。

          2、衛生健康支出10121.43萬元。較上年增加10121.43萬元。主要是財政口徑變化。

          3、住房保障支出21.67萬元,較上年增加3.89萬元。主要是財政口徑變化。

          二、“三公”經費增減變動原因說明

          2022年一般公共預算安排的“三公”經費預算1.8萬元,與2021年經費一樣。其中:公務用車運行維護費1.8萬元,比上年減少(增加)0萬元。

          三、機關運行經費增減變動原因說明

          本單位無屬于全額撥款的事業單位。無機關運行經費。

          四、政府采購情況

          2022年本單位政府采購預算總額192.86萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算192.86萬元。

          五、績效管理情況

          1、績效管理情況

          2022年本單位實行績效目標管理的項目8個,涉及一般公共預算當年撥款11257.47萬元。

          2、績效目標情況(詳見附表說明)

          六、國有資產占有使用情況

          1、車輛情況:本單位車輛編制為1輛,實有數為1輛。

          2、房屋情況:本單位無房屋。

          3、其他國有資產占有使用情況。

          本單位無其他國有資產占有使用情況。

          七、其他說明

          政府購買服務指導性目錄

          本單位無政府購買服務指導性目錄?!   ?/p>


          第四部分  名詞解釋

          【說明:本項為必須公開內容,可解釋本部門預算特有的較為專業的名詞,或是財政預算編制方面名詞(以下名詞解釋僅供參考,各部門可以根據實際情況自行增加)】

          一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常

          工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任

          務和事業發展目標所發生的支出。

          三、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映機關和參公事業單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          四、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

          五、政府購買服務:根據我國現行政策規定,政府購買服務,是指充分發揮市場機制作用,將國家機關屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據服務數量和質量等情況向其支付費用的行為。

          六、一般公共預算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

          七、政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

          八、國有資本經營預算:是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

          九、財政專戶管理資金:專指教育收費,包括目前在財政專戶管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養費,黨校收費,教育考試考務費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等?! ?/p>

          十、單位資金:是指除政府預算資金和財政專戶管理資金以外的資金,包括事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

          十一、上年結轉:指以前年度預算安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。


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