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索 引 號:111423LL00100/2022-48107 | |
發(fā)文字號: | 發(fā)布日期:2022年04月16日 |
發(fā)文機關(guān):呂梁市醫療保險管理服務(wù)中心 | 關(guān) 鍵 字: |
標 題:呂梁市醫療保險管理服務(wù)中心2022年度 (單位)預算 | |
主題分類(lèi): | 成文日期:2022年04月16日 |
呂梁市醫療保險管理服務(wù)中心2022年度(單位)預算
目錄
第一部分 概況
一、本單位職責
二、機構設置情況
第二部分 2022年度部門(mén)(單位)預算報表
一、呂梁市醫療保險管理服務(wù)中心2022年預算收支總表
二、呂梁市醫療保險管理服務(wù)中心2022年預算收入表
三、呂梁市醫療保險管理服務(wù)中心2022年預算支出總表
四、呂梁市醫療保險管理服務(wù)中心2022年財政撥款收支總表
五、呂梁市醫療保險管理服務(wù)中心2022年一般公共預算支出預算表
六、呂梁市醫療保險管理服務(wù)中心2022年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表
七、呂梁市醫療保險管理服務(wù)中心2022年政府性基金 預算收入預算表
八、呂梁市醫療保險管理服務(wù)中心2022年政府性基金預算支出預算表
九、呂梁市醫療保險管理服務(wù)中心2022年國有資本經(jīng) 營(yíng)預算收支預算表
十、 呂梁市醫療保險管理服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費支出預算表
十一、呂梁市醫療保險管理服務(wù)中心2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況表
第三部分 2022年度部門(mén)(單位)預算情況說(shuō)明
一、2022年度部門(mén)預算數據變動(dòng)情況及原因
二、“三公”經(jīng)費增減變動(dòng)原因說(shuō)明
三、機關(guān)運行經(jīng)費增減變動(dòng)原因說(shuō)明
四、政府采購情況
五、績(jì)效管理情況
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
七、其他說(shuō)明
(一)政府購買(mǎi)服務(wù)指導性目錄
(二) 其他
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、本單位職責
(一)貫徹落實(shí)國家、省、市醫保政策法律法規、方針政策,規范開(kāi)展醫療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù),接受醫療保障行政部門(mén)的監督。
(二)制定市級統籌醫療保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦服務(wù)流程和操作規程并組織實(shí)施。
(三)經(jīng)辦中央、省駐呂及市直機關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì )團體、有關(guān)企業(yè)等基本醫療保險、生育保險和異地就醫等業(yè)務(wù);指導全市基本醫療、生育保險等經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作。
(四)負責市直定點(diǎn)醫藥機構協(xié)議管理和考核工作;指導全市各縣(市、區)定點(diǎn)醫藥機構協(xié)議管理和考核工作;做好費用監控、基金撥付、待遇審核及支付等工作,并定期向社會(huì )公開(kāi)醫療保障基金的收入、支出、結余等情況,接受社會(huì )監督。
(五)完成醫療保障局交辦的其他業(yè)務(wù)。
二、機構設置情況
(一)綜合科。負責中心公文、會(huì )務(wù)、檔案、宣傳、報名、信訪(fǎng)等日常運轉工作;承擔中心制度建設、人事管理。固定資產(chǎn)管理等工作;負責中心黨建、群團工作;負責定點(diǎn)醫藥機構協(xié)議管理等日常工作。
(二)財務(wù)科。指導全市醫療保險基金財務(wù)會(huì )計核算工作;承辦市直醫療保險基金報表預決算的編制工作,承辦市直基本醫療保險基金和異地就醫資金的會(huì )計核算、財務(wù)管理工作;承辦醫療保險基金收支、劃撥經(jīng)辦工作;承辦市級離休干部醫療保障資金、公務(wù)員醫療補助資金的收支工作;承辦中心經(jīng)費管理工作。
(三)征繳科。指導全市基金征繳業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作;負責市直基本醫療保險參保登記、信息變更、基數核定、參保關(guān)系轉移接續、個(gè)人權益記錄等工作。
(四)審核科。指導全市職工基本醫療保險、生育保險等待遇經(jīng)辦工作,承辦市直職工基本醫療保險、生育保險等待遇經(jīng)辦工作;承辦市直離休干部、二等乙等以上革命傷殘軍人的醫療保險管理工作;承辦市直職工定點(diǎn)醫藥機構醫保費用的審核、結算、清算工作;承辦全市基本醫療保險、生育保險等運行分析和統計工作。
(五)城鄉居民科。指導全市城鄉居民基本醫療保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作,承辦市直城鄉基本醫療保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作。
第二部分 2022年度部門(mén)(單位)預算報表
一、呂梁市醫療保險管理服務(wù)中心2022年預算收支總表
二、呂梁市醫療保險管理服務(wù)中心2022年預算收入總表
三、呂梁市醫療保險管理服務(wù)中心2022年預算支出總表
四、呂梁市醫療保險管理服務(wù)中心2022年財政撥款收支總表
五、呂梁市醫療保險管理服務(wù)中心2022年一般公共預算支出預算表
六、呂梁市醫療保險管理服務(wù)中心2022年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表
七、呂梁市醫療保險管理服務(wù)中心2022年政府性基金預算收入預算表
八、呂梁市醫療保險管理服務(wù)中心2022年政府性基金預算支出預算表
九、呂梁市醫療保險管理服務(wù)中心2022年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支預算表
十、呂梁市醫療保險管理服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費支出預算表
十一、呂梁市醫療保險管理服務(wù)中心2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況表
第三部分 2022年度部門(mén)(單位)預算情況說(shuō)明
一、2022年度部門(mén)預算數據變動(dòng)情況及原因
呂梁市醫療保險管理服務(wù)中心2022年收入11497.14萬(wàn)元。較上年比較增加10322.41萬(wàn)元。具體如下:
1、社會(huì )保障和就業(yè)支出1354.05萬(wàn)元,較上年增加197.1萬(wàn)元。主要是人員工資增加及經(jīng)常性項目增加。
2、衛生健康支出10121.43萬(wàn)元。較上年增加10121.43萬(wàn)元。主要是財政口徑變化。
3、住房保障支出21.67萬(wàn)元,較上年增加3.89萬(wàn)元。主要是財政口徑變化。
二、“三公”經(jīng)費增減變動(dòng)原因說(shuō)明
2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算1.8萬(wàn)元,與2021年經(jīng)費一樣。其中:公務(wù)用車(chē)運行維護費1.8萬(wàn)元,比上年減少(增加)0萬(wàn)元。
三、機關(guān)運行經(jīng)費增減變動(dòng)原因說(shuō)明
本單位無(wú)屬于全額撥款的事業(yè)單位。無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。
四、政府采購情況
2022年本單位政府采購預算總額192.86萬(wàn)元,其中:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算192.86萬(wàn)元。
五、績(jì)效管理情況
1、績(jì)效管理情況
2022年本單位實(shí)行績(jì)效目標管理的項目8個(gè),涉及一般公共預算當年撥款11257.47萬(wàn)元。
2、績(jì)效目標情況(詳見(jiàn)附表說(shuō)明)
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
1、車(chē)輛情況:本單位車(chē)輛編制為1輛,實(shí)有數為1輛。
2、房屋情況:本單位無(wú)房屋。
3、其他國有資產(chǎn)占有使用情況。
本單位無(wú)其他國有資產(chǎn)占有使用情況。
七、其他說(shuō)明
政府購買(mǎi)服務(wù)指導性目錄
本單位無(wú)政府購買(mǎi)服務(wù)指導性目錄?! ?/p>
第四部分 名詞解釋
【說(shuō)明:本項為必須公開(kāi)內容,可解釋本部門(mén)預算特有的較為專(zhuān)業(yè)的名詞,或是財政預算編制方面名詞(以下名詞解釋僅供參考,各部門(mén)可以根據實(shí)際情況自行增加)】
一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常
工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任
務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
五、政府購買(mǎi)服務(wù):根據我國現行政策規定,政府購買(mǎi)服務(wù),是指充分發(fā)揮市場(chǎng)機制作用,將國家機關(guān)屬于自身職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應商承擔,并根據服務(wù)數量和質(zhì)量等情況向其支付費用的行為。
六、一般公共預算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
七、政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專(zhuān)項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算:是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。
九、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金:專(zhuān)指教育收費,包括目前在財政專(zhuān)戶(hù)管理的高中以上學(xué)費、住宿費,高校委托培養費,黨校收費,教育考試考務(wù)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等?! ?/p>
十、單位資金:是指除政府預算資金和財政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的資金,包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。
十一、上年結轉:指以前年度預算安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
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