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          索  引 號: 111423LL00100/2022-48827 主題分類:
          發文機關: 呂梁市特殊教育學校 成文日期: 2022年04月16日
          標      題: 呂梁市特殊教育學校2022年度預算
          發文字號: 發布日期: 2022年04月16日

          呂梁市特殊教育學校2022年度預算


          目 錄

          第一部分  概況

          一、呂梁市特殊教育學校職責

          二、機構設置情況

          第二部分  2022年度呂梁市特殊教育學校預算報表

          一、單位2022年預算收支總表

          二、單位2022年預算收入總表

          三、單位2022年預算支出總表

          四、單位2022年財政撥款收支總表

          五、單位2022年一般公共預算支出預算表

          六、單位2022年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

          第三部分  2022年度單位預算情況說明

          一、2022年度部門預算數據變動情況及原因

          二、“三公”經費增減變動原因說明

          三、機關運行經費增減變動原因說明

          四、政府采購情況

          五、績效管理情況

          六、國有資產占有使用情況

          七、其他說明

          第四部分  名詞解釋


          第一部分  概況

          一、本單位職責

          學校創建于1976年10月,是一所隸屬于呂梁市教育局,

          全面實施聾兒言語康復學前教育、盲聾啞、培智九年義務教育和職業高中教育的公辦特殊教育學校,為副處級建制,全額事業編制。主要開展針對4-8歲聽障少兒的學前言語康復訓練,針對聽障、視障、智障適齡學生的九年義務教育,及針對4至9年級的美術書法、編織工藝、裁剪縫紉、美容美發、按摩理療、計算機等的勞動技術校本課程學習,和高中教育階段烹飪、烘焙兩個職業技術專業教育。

          二、機構設置情況

          學校內設教導處、政教處、職教處、文體處、學生處、保衛處、總務處、工會、團委、辦公室等職能處室。


          第二部分  2022年度本單位預算報表

          一、本單位2022年預算收支總表

          二、本單位2022年預算收入總表

          三、本單位2022年預算支出總表

          四、本單位2022年財政撥款收支總表

          五、本單位2022年一般公共預算支出預算表

          六、本單位2022年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表


          第三部分  2022年度本單位預算情況說明

          一、2022年度部門預算數據變動情況及原因

          本單位2022年預算收入1368.76萬元,其中工資福利支出1204.93萬元,商品和服務支出130.37萬元,對個人和家庭的補助支出23.46萬元。與上年年初預算比較減少36.7萬元。主要原因是上年度退休2人,人員經費相應減少。

          二、“三公”經費增減變動原因說明

          本單位無“三公”經費。

          三、機關運行經費增減變動原因說明

          本單位無機關運行經費。

          四、政府采購情況

          2022年本單位政府采購預算總額萬元,其中:政府采購貨物預算萬元。

          五、績效管理情況

          1、績效管理情況

          2022年本單位實行績效目標管理的項目0個,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

          六、國有資產占有使用情況

          1、本單位車輛1輛。

          2、本單位房屋建筑面積8053平方米。

          3、無其他國有資產占有使用情況。

          七、其他說明(參考模板,各單位可根據本單位實際情況進行修改和完善)

          無。


          第四部分  名詞解釋

          一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常

          工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任

          務和事業發展目標所發生的支出。

          三、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映機關和參公事業單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          四、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

          五、政府購買服務:根據我國現行政策規定,政府購買服務,是指充分發揮市場機制作用,將國家機關屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據服務數量和質量等情況向其支付費用的行為。

          六、一般公共預算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

          七、政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

          八、國有資本經營預算:是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

          九、財政專戶管理資金:專指教育收費,包括目前在財政專戶管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養費,黨校收費,教育考試考務費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等?! ?/p>

          十、單位資金:是指除政府預算資金和財政專戶管理資金以外的資金,包括事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

          十一、上年結轉:指以前年度預算安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。


          ????2022年部門預算公開表.zip


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